โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ระบบการจัดการกิจกรรม
PROJECT CRITIQUE & ANALYTICS

ข้อมูลวิพากษ์และสถิติภาพรวม

การวิเคราะห์ผลการดำเนินโครงการ งบประมาณ ความก้าวหน้า และสถิติเชิงบริหารของสถานศึกษา (เฉพาะโครงการที่อนุมัติแล้ว)

พิมพ์สถิติ
โครงการ/กิจกรรมอนุมัติ
305 รายการ
✓ ผ่านอนุมัติ 96.5% (เสนอ 316)
📋
งบประมาณอนุมัติรวม
32,009,412.00
บาท (รวมทุกโครงการ)
💰
งบประมาณใช้ไป
0.00
ตัดงบไป 0%
💸
งบประมาณคงเหลือ
32,009,412.00
บาท (งบอนุมัติลบตัดงบ)
💵
ความก้าวหน้าเฉลี่ย
25%
📈
รายงานผลเผยแพร่แล้ว
0 เรื่อง
คิดเป็น 0% ของโครงการ
📢

📚 เปรียบเทียบงบฯ กลุ่มสาระฯ

จำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (หน่วย: บาท)

🏢 เปรียบเทียบงบฯ งาน/ฝ่าย

จำแนกตามงานและฝ่ายต่างๆ ในสถานศึกษา (หน่วย: บาท)

🏛️ เปรียบเทียบงบฯ กลุ่มบริหาร

จำแนกตามกลุ่มบริหารงาน (หน่วย: บาท)

💰 เปรียบเทียบงบฯ ตามประเภทงบ

จำแนกตามประเภทงบประมาณ (หน่วย: บาท)

🍩 สัดส่วนหมวดค่าใช้จ่าย

จำแนกตาม 6 หมวดรายจ่ายในการดำเนินงาน

ค่าใช้สอย 19,745,523.00 ฿ (61.7%)
งบบุคลากร 5,413,329.00 ฿ (16.9%)
ค่าวัสดุ 3,598,202.00 ฿ (11.2%)
ค่าครุภัณฑ์ 1,699,837.00 ฿ (5.3%)
ค่าปรับปรุงต่อเติม 1,367,621.00 ฿ (4.3%)
ค่าตอบแทน 184,900.00 ฿ (0.6%)

🏛️ สัดส่วนโครงการกลุ่มบริหาร

จำนวนโครงการ/กิจกรรมในแต่ละกลุ่มบริหาร

วิชาการ 193 โครงการ (63.3%)
งานบุคคล 53 โครงการ (17.4%)
งบประมาณ 31 โครงการ (10.2%)
ทั่วไป 28 โครงการ (9.2%)

💰 สัดส่วนประเภทงบ

สัดส่วนงบประมาณจัดสรรตามประเภทงบ

เงินอุดหนุน 15,001,442.00 ฿ (46.9%)
เงินรายได้สถานศึกษา 5,036,504.00 ฿ (15.7%)
เงินรายได้ MEP 4,379,351.00 ฿ (13.7%)
เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 4,060,066.00 ฿ (12.7%)
เงินรายได้ GIFTED 2,009,910.00 ฿ (6.3%)
เงินรายได้ AP 1,522,139.00 ฿ (4.8%)

📌 สถานะกิจกรรม

สถานะการดำเนินงานกิจกรรมโครงการ

รอตรวจเสนอ: 10 อนุมัติ: 305 ยังไม่รายงาน: 305 กำลังดำเนินการ: 0 รอตรวจรายงาน: 0 เสร็จสิ้น: 0

📅 ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม

จำนวนกิจกรรมตามไตรมาสและตลอดปีงบประมาณ

💰 งบใช้ไปแต่ละไตรมาส

เปรียบเทียบงบประมาณจัดสรรและงบใช้ไปตามช่วงเวลาดำเนินงาน (หน่วย: บาท)

📚 สรุปข้อมูลวิพากษ์ - กลุ่มสาระฯ

ภาพรวมโครงการ งบประมาณ และความก้าวหน้าเฉลี่ยในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้

↔️ ปัดซ้าย-ขวาเพื่อดูข้อมูลงบประมาณและความก้าวหน้าครบถ้วน
ลำดับ กลุ่มสาระการเรียนรู้ โครงการ งบจัดสรร (บาท) งบที่ใช้ (บาท) คงเหลือ (บาท) % ตัดงบ ความก้าวหน้าเฉลี่ย
1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 19 215,000.00 0.00 215,000.00 0%
27.6%
2 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 8 213,600.00 0.00 213,600.00 0%
25%
3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 13 1,582,000.00 0.00 1,582,000.00 0%
28.8%
4 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 18 209,500.00 0.00 209,500.00 0%
25%
5 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 13 455,000.00 0.00 455,000.00 0%
26.9%
6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 23 272,880.00 0.00 272,880.00 0%
25%
8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 17 2,234,404.00 0.00 2,234,404.00 0%
25%
9 แนะแนว 2 2,000.00 0.00 2,000.00 0%
25%
รวมกลุ่มสาระการเรียนรู้: 113 5,184,384.00 0.00 5,184,384.00 0% 26.1%

🏢 สรุปข้อมูลวิพากษ์ - งาน/ฝ่าย

ภาพรวมโครงการ งบประมาณ และความก้าวหน้าเฉลี่ยในแต่ละงานและฝ่ายต่างๆ

↔️ ปัดซ้าย-ขวาเพื่อดูข้อมูลงบประมาณและความก้าวหน้าครบถ้วน
ลำดับ งาน / ฝ่าย โครงการ งบจัดสรร (บาท) งบที่ใช้ (บาท) คงเหลือ (บาท) % ตัดงบ ความก้าวหน้าเฉลี่ย
1 นโยบายและแผนงาน 8 2,764,248.00 0.00 2,764,248.00 0%
43.8%
2 งานสำนักงานงบประมาณ 3 117,000.00 0.00 117,000.00 0%
25%
3 งานห้องสมุด 7 384,000.00 0.00 384,000.00 0%
25%
4 งานธุรการ 1 40,000.00 0.00 40,000.00 0%
25%
5 งานการเงิน 9 5,619,500.00 0.00 5,619,500.00 0%
30.6%
6 งานบุคลากร 2 2,400,000.00 0.00 2,400,000.00 0%
25%
7 โครงการห้องเรียนพิเศษ MEP 14 3,065,546.00 0.00 3,065,546.00 0%
25%
8 งาน TO BE NUMBER ONE 9 145,000.00 0.00 145,000.00 0%
25%
9 งานทะเบียนและวัดผล 5 258,000.00 0.00 258,000.00 0%
40%
10 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 14 1,931,000.00 0.00 1,931,000.00 0%
25%
11 งานประกันคุณภาพการศึกษา 7 49,000.00 0.00 49,000.00 0%
50%
12 งานปฎิคมโรงเรียน 1 40,000.00 0.00 40,000.00 0%
25%
13 งานอนามัยโรงเรียน 6 70,000.00 0.00 70,000.00 0%
25%
14 โภชนาการ 1 5,000.00 0.00 5,000.00 0%
25%
15 งานอัตรากำลัง เลื่อนเงินเดือน 2 2,773,000.00 0.00 2,773,000.00 0%
25%
16 งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 6 1,160,000.00 0.00 1,160,000.00 0%
25%
17 งานทะเบียนนักเรียน 5 112,000.00 0.00 112,000.00 0%
30%
18 งานสื่อสารและประชาสัมพันธ์ 2 83,000.00 0.00 83,000.00 0%
37.5%
19 งานโสตทัศนูปกรณ์และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 6 515,000.00 0.00 515,000.00 0%
29.2%
20 งานวิจัย พัฒนาส่งเสริมทางด้านวิชาการ 2 25,200.00 0.00 25,200.00 0%
25%
21 งานยานพาหนะ 2 900,000.00 0.00 900,000.00 0%
25%
22 งานชุมชนและภาคีเครือข่าย 2 80,000.00 0.00 80,000.00 0%
25%
23 งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 4 66,000.00 0.00 66,000.00 0%
25%
24 โครงการห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ (AP) 11 1,018,997.00 0.00 1,018,997.00 0%
25%
25 งานสำนักงานกลุ่มบริหารทั่วไป 2 62,000.00 0.00 62,000.00 0%
25%
26 สำนักงานบริหารงานบุคคล 3 361,400.00 0.00 361,400.00 0%
25%
27 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Gifted) 9 1,406,937.00 0.00 1,406,937.00 0%
25%
28 งานส่งเสริมความเป็นเลิศและยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 1 100,000.00 0.00 100,000.00 0%
25%
29 งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน 10 98,000.00 0.00 98,000.00 0%
25%
30 งานส่งเสริมประชาธิปไตย 8 79,100.00 0.00 79,100.00 0%
25%
31 งานธนาคารโรงเรียน 2 10,000.00 0.00 10,000.00 0%
25%
32 งานพัสดุ 2 550,000.00 0.00 550,000.00 0%
25%
33 งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 11 361,000.00 0.00 361,000.00 0%
25%
34 งานบัญชี 1 10,000.00 0.00 10,000.00 0%
25%
35 งานคณะสี 2 0.00 0.00 0.00 0%
25%
36 งานส่งเสริมระเบียบวินัยและสารวัตรนักเรียน 4 22,000.00 0.00 22,000.00 0%
25%
37 แนะแนว 8 143,100.00 0.00 143,100.00 0%
25%
รวมงาน / ฝ่าย: 192 26,825,028.00 0.00 26,825,028.00 0% 27.7%

🏛️ สรุปข้อมูลวิพากษ์ - กลุ่มบริหาร

ภาพรวมโครงการ งบประมาณ และความก้าวหน้าเฉลี่ยในแต่ละกลุ่มบริหารงาน

↔️ ปัดซ้าย-ขวาเพื่อดูข้อมูลงบประมาณและความก้าวหน้าครบถ้วน
ลำดับ กลุ่มบริหารงาน โครงการ งบจัดสรร (บาท) งบที่ใช้ (บาท) คงเหลือ (บาท) % ตัดงบ ความก้าวหน้าเฉลี่ย
1 วิชาการ 193 13,695,164.00 0.00 13,695,164.00 0%
26.2%
2 งบประมาณ 31 9,149,748.00 0.00 9,149,748.00 0%
37.1%
3 งานบุคคล 53 6,249,500.00 0.00 6,249,500.00 0%
25%
4 ทั่วไป 28 2,915,000.00 0.00 2,915,000.00 0%
26.8%
รวมทั้งสิ้น: 305 32,009,412.00 0.00 32,009,412.00 0% 25%

💰 สรุปข้อมูลวิพากษ์ - ประเภทงบ

ภาพรวมโครงการ งบประมาณ และความก้าวหน้าเฉลี่ยในแต่ละประเภทแหล่งงบประมาณ

↔️ ปัดซ้าย-ขวาเพื่อดูข้อมูลงบประมาณและความก้าวหน้าครบถ้วน
ลำดับ ประเภทงบประมาณ โครงการ งบจัดสรร (บาท) งบที่ใช้ (บาท) คงเหลือ (บาท) % ตัดงบ ความก้าวหน้าเฉลี่ย
1 งบอื่นๆ 70 0.00 0.00 0.00 0%
26.4%
2 เงินอุดหนุน 144 15,001,442.00 0.00 15,001,442.00 0%
27.4%
3 เงินรายได้สถานศึกษา 8 5,036,504.00 0.00 5,036,504.00 0%
34.4%
4 เงินรายได้ MEP 15 4,379,351.00 0.00 4,379,351.00 0%
26.7%
5 เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 44 4,060,066.00 0.00 4,060,066.00 0%
26.1%
6 เงินรายได้ GIFTED 11 2,009,910.00 0.00 2,009,910.00 0%
27.3%
7 เงินรายได้ AP 13 1,522,139.00 0.00 1,522,139.00 0%
26.9%
รวมทั้งสิ้น: 305 32,009,412.00 0.00 32,009,412.00 0% 25%
💡

บทวิเคราะห์และข้อสังเกตเชิงบริหาร (Executive Insights)

1. ภาพรวมการใช้จ่ายงบประมาณ สถานศึกษามีการจัดสรรงบประมาณโครงการรวมทั้งสิ้น 32,009,412.00 บาท และมีการเบิกจ่ายไปแล้ว 0.00 บาท คิดเป็นอัตราการเบิกจ่ายร้อยละ 0% โดยคงเหลืองบประมาณที่ต้องเร่งรัดดำเนินงานตามแผนงานอีก 32,009,412.00 บาท
2. ความก้าวหน้าและการรายงานผล โครงการที่ผ่านการอนุมัติมีความก้าวหน้าการดำเนินงานเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 25% โดยมีกิจกรรมที่รายงานผลเสร็จสิ้นและเผยแพร่แล้วจำนวน 0 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0% ของโครงการที่ได้รับการอนุมัติทั้งหมด
3. การกำกับติดตามและการควบคุมคุณภาพ ควรส่งเสริมให้คณะครูผู้รับผิดชอบโครงการเร่งดำเนินการและสรุปรายงานตามวงรอบ PDCA โดยเฉพาะกิจกรรมที่ดำเนินงานแล้วเสร็จ เพื่อให้ผลการประเมินตัวชี้วัดความสำเร็จถูกบันทึกและนำไปใช้ปรับปรุงแผนพัฒนาการศึกษาในปีต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ